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财务审计

面议
招聘中
深圳市
3-5年·本科
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岗位职责: 1、内部控制评价:编制《内部控制评价工作方案》,定期组织对集团总部、所属各公司内部控制的建立健全和有效实施情况进行检查评价,并形成评价工作底稿,对检查发现的问题、缺陷和风险提出整改意见,同时督促整改意见的落实工作;配合外部审计机构的内控审计工作,年度终了撰写《内部控制自我评价报告》。 2、内控建设:结合集团实际,按照《企业内部控制基本规范》及其配套应用指引要求,研究制订集团《内部控制体系建设方案或指导意见》,并持续推动集团内控体系的完善和优化;指导、动态跟踪、督促集团各部门、所属各公司建立健全和有效实施内控体系,达到内控有效和合规。 3、绩效审计:根据绩效管理办法的要求,定期会同集团相关部门对所属公司财务绩效目标计划、任务实施情况,包括收入、成本、费用、支出、利润、资产的真实性和准确性以及存在的风险进行审计和评价。 4、离任审计:对所属公司离任负责人任职期间的经济责任履行情况进行审计。 任职要求: 1、会计、财务管理、注册会计师专门化、工商管理等相关专业本科及以上学历。 2、三年及以上大中型企业(制造业)内部审计经验或会计师事务所(制造业企业)审计经验。 3、文字功底扎实。 4、熟悉会计、财务管理、金融、审计、内部控制、风险管理、民商与经济法、税法、经济、统计、信息技术、企业管理、战略管理等知识。
企业介绍
中国宝安集团股份有限公司成立于1983年7月,是新中国第一批上市公司(股票代码:000009,股票简称:中国宝安)。在资本市场上曾连创成立新中国第一家股份制企业,发行新中国第一张股票、第一张可转换债券、第一张中长期认股权证等九项新中国第一。 经过三十多年的发展,作为广东省和深圳市重点发展的大型企业集团之一,中国宝安集团在产业与资本经营领域均取得了非凡的业绩。目前高科技产业已成为中国宝安集团快速发展的核心引擎,并形成了以高科技产业为主导,以医药健康、城市运营开发、股权投资为辅的产业集群,拥有A股中国宝安(000009.SZ)、马应龙(600993.SH),H股国际精密(0929.HK),北交所贝特瑞(835185.OC),新三板大地和(831385.OC)、友诚科技(873087.OC)、大佛药业(836649.OC)、绿金高新(870415.OC )等多家登陆资本市场公司,以及二十多家全资及控股企业。
企业信息
中国宝安集团股份有限公司
上市公司
广东省深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场a座
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